浙江省内部审计协会关于2021年度优秀内部审计论文案例及内部审计
时间:2025-05-07 09:35:19 编辑:翡翠原石网 访问:797
网达软件:网达软件2022年年度股东大会会议资料,司2021年度报告全文及摘要》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《...司2021年度内部控制评价报告》、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、...
华东医药股份有限公司2024年年度报告摘要,业务规模及市场占有率持续保持浙江省内领先,已连续多年稳居商业药品批发企业十...公司全资子公司中美华东于2021年2月批准设立浙江省博士后科研工作站,2022年...
泸州老窖:2023年年度报告,于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于2021年限制性股票...内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报审计委员会...
深市上市公司公告(3月25日),5、《2024年年度报告全文及摘要》6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案...中汇会计师事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,原委派刘成龙...
江苏省2025年全国劳动模范和先进工作者推荐人选公示,撰写关于同步录音录像审查的论文,被最高检《职务检察专题研究与办案指引》...通过内部审计摸清全集团32家子公司“家底”,盘活闲置资产11处,产生效益...
上海复旦张江生物医药股份有限公司,(七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》监事会认为:公司《...公司2021年度及2022年度内部控制审计费用为币50万元。2023年度审计服务...
浙江省内部审计协会关于开展2021年度内部审计理论研究和典型经验及案例征集工作的通知,将严格按照《浙江省优秀内部审计论文及案例评选管理办法》进行,省内审协会通过...浙江省内部审计协会2021年4月20日
浙商智选新兴产业混合A,浙商智选新兴产业混合C:浙商智选新兴产业混合型证券投资基金招募说明书更新,本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和...算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”奖项;9月...
深市上市公司公告(4月25日),根据2022年1月11日《关于2021年度浙江省隐形冠军企业名单的公示》,公司入选...“浙江省纺织标准化工作优秀单位”等荣誉。泉为科技股票可能被实施其他风险...
国电南自:国电南自2023年年度股东大会会议资料,通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意...司及控股子公司2023年度财务报表审计及内部控制审计工作要求,具有足够的投资...
石油企业协会发布2022年度石油石化企业管理现代化创新优秀成果、优秀论文、优秀著作,收到石油石化会员企业申报论文1348篇,审定优秀论文808篇,占申报总数的59.94...2022年度石油石化企业管理现代化创新优秀论文目录一等:136篇1.新形势下...
嵊州市审计局2024年工作总结和2025年工作思路,组织成立内审工作专班,制定《嵊州市2024年度内部审计工作方案》,围绕内审...推动出台《嵊州市国有企业内部审计管理办法》,指导国企及下属单位开展内审项目...
华西证券:华西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书,内部审计协会学术委员、成本学会常务理事、四川省审计学会副会长;美国...奖、2018年度四川省学术与技术带头人等奖项及荣誉。1993年7月至2002年技...
关于2024年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果认定形式审查结果的公示,Khan论文类语言学2021-10-21809关于当前中小微企业面临的问题及建议西安电子...内部控制审计与股价同步性西北政法大学西北政法大学徐京平徐京平,张育瑄,樊越...
江苏宁沪高速公路股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告,(五)审议并批准《关于聘任财务审计师及内部控制审计师的议案》。同意继续...《关于聘任公司2024年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案》,同意聘任...