浙江省内部审计工作规定
时间:2025-06-24 08:10:22 编辑:翡翠原石网 访问:137
同星科技(301252):内部审计制度(2025年6月),中财网同星科技:内部审计制度(2025年6月)浙江同星科技股份有限公司内部...生产经营特点及有关规定,配置专职人员从事内部审计工作,且专职人员应不少于...
每日互动(300766):修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度,第五条公司住所:浙江省杭州市西湖区荆大路100号1号楼808室,邮政编码:...第一百六十八条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的体制、职责权限...
公开征求《浙江省林业局关于加强林业社会团体管理办法》意见的通知,以及兼职有关政策规定,进一步明确职责、健全工作机制,全面加强对省...应按照《社会团体登记管理条例》《浙江省社会团体管理办法》等有关规定执行。...
杭州高新:内部审计制度内容摘要,杭州高新材料科技股份有限公司发布内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提高...制度还规定了对优秀表现的奖励和行为的措施。该制度自公司董事会审议...
名胜区审计局对沈立同志2020年-2025年期间经济责任履行情况进行审计的审前公告,根据《浙江省内部审计工作规定》第十一条的规定以及2025年西湖风景名胜区经济责任审计联席会议的安排,名胜区审计局将对沈立同志自2020年5月至2025...
艾罗能源:浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程(2025年5月),公司在浙江省市场监督管理局注册登记,依法取得营业执照,统一社会信用代码为...第三节内部审计第一百六十七条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的...
新农股份(002942):董事会审计委员会工作细则(2025年6月),“《公司章程》”)及其它有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作...内部审计部门每季度应当向董事会或者审计委员会至少报告一次内部审计工作情况和...
东睦股份(600114):东睦新材料集团股份有限公司章程(2025年第2次修订),第五条公司住所:浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号邮政编码:315191第...审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员会成员应当在会议...
同星科技(301252):浙江同星科技股份有限公司章程(2025年6月),第一百五十九条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的体制、职责权限...第一百六十五条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、...
浙江福莱新材料股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告,做好资金使用的账务核算工作;4、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款...根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定,公司现金管理或委托...
名胜区审计局对包静同志2020年-2025年期间经济责任履行情况进行审计的审前公告,根据《浙江省内部审计工作规定》第十一条的规定以及2025年西湖风景名胜区经济责任审计联席会议的安排,名胜区审计局将对包静同志自2020年6月至2025...
久盛电气:信息披露与投资者关系管理制度,文件报送浙江证监局,供社会公众查阅。信息披露文件的全文应当在深圳证券交易...第八十九条内部审计工作人员未遵守前款规定的保密义务致使公司遭受损失的,应...
抓好项目建设,助力水库移民创业共富,水库移民工作是一项关系国计民生和经济发展的重要工作。多年来,浙江省东阳市...三是统筹安排和整合开展内部审计、监测评估和绩效评价等工作,进一步规范项目...
巨石:巨石股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料,在浙江省市场监督管理局注册登立;在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业...制度,配备专职审计人员,对公司财务度,明确内部审计工作的体制、职收支...
工商银行云南分行原行长许海主动投案,通报称,据中央纪委监委驻工商银行纪检监察组、浙江省纪委监委消息:...插手干预原任职单位信贷业务、集中采购和内部审计工作,违反保密要求发送...