全文内部审计协会发布新修订的内部审计基本准则(附修订说明)
时间:2025-06-18 17:49:47 编辑:翡翠原石网 访问:869
锦江酒店:锦江酒店2024年年度股东大会会议材料,(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况报告期内,本人就收入确认方法、...公司协会开展的《公司法》修订及独立董事能力建设培训(第一期)。2024年12...
陕建股份:陕西建工集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料,(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人自2024...(四)与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通的情况事务所...
京能电力:京能电力:2024年年度股东大会会议材料,未发现参与公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审计的人员存在违反保密规定...内部控制审计后,天职国际未发现公司内部控制中存在重大缺陷或重要缺陷。月20...
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书(更新),得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。银行...在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可...
科力装备(301552):信息披露管理制度,(九)财务会计报告和审计报告全文;(十)证监会和深交所规定的其他事项...内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险,应当及时向...
科信技术:独立董事工作制度(2025年6月),能力,参加证监会、证券交易所、上市公司协会所组织的培训。第二章...外部审计工作和内部控制等工作。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意...
广发可转债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书,中根据国际公认的内部控制COSO准则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与...本投资组合报告所载数据截至2025年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。...
科力装备:信息披露管理制度,(九)财务会计报告和审计报告全文;(十)证监会和深交所规定的其他事项。...有关知情者不得向新闻界发布消息,也不得在内部刊物、网站上发布消息。公司有...
皖通高速(600012):皖通高速2024年年度股东大会会议资料,提升公司ESG信息披露质量,规范业绩发布,维护良好的资本市场形象。(七)...在为本公司提供2023年度财务报告及内部控制审计服务工作中,顺利完成了2023...
泰信双息双利债券A,泰信双息双利债券C:泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年3号),附:本基金(包括原泰信中短债基金)历任基金经理情况:姓名管理本基金的时间郑...则按照本说明书与新规定中严格的规定执行。(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项...
新铝时代(301613):独立董事工作制度,第十九条公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司...(四)与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况...
长盛可转债A,长盛可转债C:长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新),本招募说明书经证监会注册,但证监会对本基金募集的注册,并不表明其...在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可...
科信技术(300565):独立董事工作制度(2025年6月),监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。下列事项应当经审计委员会全体成员...(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;(二)...
银河增利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新),月31日(财务数据未经审计)。原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以...在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可...
长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新),本招募说明书经证监会注册,但证监会对本基金募集的注册,并不表明其...在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可...