审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见
时间:2025-05-10 05:06:41 编辑:翡翠原石网 访问:158
广东省关于我省2023年度省级预算执行和其他财政收支审计查出突出问题的整改情况报告,省委、省坚决贯彻落实总书记关于审计工作的重要讲话、重要指示批示...《2023年度审计工作报告》的决议和审议意见,提出审计查出的突出问题和重点...
贵州省审计厅关于2024年度法治建设情况的报告,省和省委审计委员会关于审计工作的安排部署等进行台账化、清单化管理,全年...根据新修订《审计法》和审计署关于投资审计有关规定,提出《贵州省投资建设...
信息公开,深入贯彻落实审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见,立足审计监督职责,投资审计以发现问题为切入点促进相关部门加强体制机制和制度建设,督促相关...
审计署发布2023年度审计整改报告共整改问题金...,今天(22日)上午,审计署受国务院委托,向全国人大常委会报告了2023年度中央...推动达成投资额的框架协议正式签约。关于培训和评比表彰等活动屡禁不绝的...
审计署发布2023年度审计整改报告共整改问题金额5380多亿元,今天(22日)上午,审计署受国务院委托,向全国人大常委会报告了2023年度中央...推动达成投资额的框架协议正式签约。关于培训和评比表彰等活动屡禁不绝的...
去年审计整改成效如何?尚未完成整改的怎么办?审计署回应,在具体落实中,各地区各部门各单位深入贯彻总书记关于审计整改工作的重要...审计署将2023年度审计工作报告中反映的2900多个问题,按行业和领域全部移交有...
秦荣生:进一步深化改革推进内部审计制度完善和发展,《审计署关于内部审计工作的规定》要求:审计组织及所属单位贯彻落实重大...在党委及其审计委员会下,建设和完善内部审计工作规范体系,推动内部审计...
关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的答记者问,在具体落实中,各地区各部门各单位深入贯彻总书记关于审计整改工作的重要...审计署将2023年度审计工作报告中反映的2900多个问题,按行业和领域全部移交有...
华设集团:华设集团2024年度股东大会材料,司实际情况,进一步完善内部控制制度体系,提升规范运作水平。按照相关...系按照市场一般情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入...
根治拖欠顽疾护航民企发展,中办、国办印发的《关于解决拖欠企业账款问题的意见》,对推进解决拖欠企业账款...切实保障民营企业和民营企业家合法权益的监督机制和问责机制有待进一步完善...
市审计局:宛城区审计局加强投资审计护航现代化城市建设,认真学习研究《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》《河南省进一步推进投资项目审批制度改革实施方案》《南阳市投资项目代建制管理办法(试行)...
审计查出问题整改情况报告的意见和建议,十四届全国人大常委会第十三次会议审议了审计署审计长侯凯受国务院委托作的关于...强化审计监督与人大监督、财会监督等贯通协调,进一步加强审计署机关、特派办...
重庆市梁平区审计局关于印发《梁平区2025年度内部审计业务指导和监督工作方案》的通知,为认真贯彻落实审计署《关于内部审计工作的规定》《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》和《重庆市内部审计工作办法》,进一步深化对全区内部审计...
对中央决算报告和审计工作报告的意见和建议,审计署审计长侯凯受国务院委托作的关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的...(4)规范审计发现重大问题的线索移送、查办、反馈、报告全周期的管理机制。
按照高质量发展要求进一步做好投资审计工作,审计署进一步完善和规范投资审计工作的意见实施以来,各级审计机关以不断创新的思路和方法推进投资审计转型和全面发展。但受惯性思维、当地党委、机构改革...