当前位置:翡翠原石网 > 开展专项审计部署内审工作关注本期审计动态

开展专项审计部署内审工作关注本期审计动态

时间:2025-06-21 13:14:11  编辑:翡翠原石网  访问:730

开展专项审计部署内审工作关注本期审计动态

锦江酒店:锦江酒店2024年年度股东大会会议材料,有力保证了公司正常的经营管理工作在制度框架内有序开展。(四)报告期内,...与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通。在对公司经营管理、规范运作...

八一钢铁:八一钢铁2024年年度股东大会会议资料,就审计关注重点和审计过程中发现的问题及时进行沟通和交流,并提示事务所计提...持续开展依法纳税、债务风险专项治理工作,确保公司在依法诚信纳税上不出现...

致远互联:北京致远互联软件股份有限公司关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告,公司设立了董事会审计委员会、内审机构等,并按照内控机制要求开展日常工作,...监督层面:公司审计部门定期开展费用专项审计,接受核查内部不合理的费用...

*ST正平:正平股份2024年年度股东大会会议资料,此外,公司针对会计师事务所2023年度审计工作开展情况进行评估,并出具了会计...关审计计划及重点关注事项,并通过了解公司内部审计工作情况,加深对公司财务...

三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2024年年度股东大会会议材料,指导公司内部审计的相关工作,就重点关注的公司内部控制建设、经营成果等事项...持续开展重点领域专项审计,聚焦审计整改落实,健全审计整改机制。(六)和谐...

关注水源地保护、闲置土地管理……关注本期审计动态,审计中,重点关注行业市场信用管理工作,围绕市场各方主体信用信息的采集、认定...兵团国资委和审计局负责人进行专项讲解。关注闲置土地管理江苏省南京市溧水区...