海大集团内部审计制度
时间:2025-06-25 19:36:55 编辑:翡翠原石网 访问:389
海大集团:外汇套期保值业务管理制度,广东海大集团股份有限公司第一章总则第一条为规范广东海大集团股份有限公司(...资金使用情况和盈亏情况进行核查,稽核交易是否根据相关内部控制制度执行,并...
海大集团:期货套期保值业务管理制度,规范性文件以及《公司章程》等内部控制制度建设的总体要求,特制定本期货套期...第二条本管理制度适用于广东海大集团股份有限公司及所有分子公司。第二章期货...
新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号),内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、...(3)工商银行总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。(4)工商...
海大集团:投资决策管理制度,广东海大集团股份有限公司第一章总则第一条为规范广东海大集团股份有限公司(...(五)公司审计部门有权组织审计人员定期对投资项目的财务收支情况进行内部审计...
嘉实物流产业股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月23日更新),1、内部控制制度概述为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、...双准则的内部控制审计报告。银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,...
海大集团:控股子公司管理制度,控股子公司应建立重大信息内部报告制度,明确公司内部有关人员的信息披露职责和...广东海大集团股份有限公司董事会二O二五年六月十六日
民生加银周期优选混合A,民生加银周期优选混合C:民生加银周期优选混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号),经理,毕马威企业咨询()有限公司内部审计、风险管理和合规咨询部高级经...公司内部控制制度的,应当有关部门和人员的责任。(1)公司承诺以上关于...
海大集团:重大信息内部报告制度,《广东海大集团股份有限公司信息披露制度》等有关规定,结合本公司实际,制定本...制定相应的内部信息报告制度,并指定熟悉相关业务和法规的人员为信息报告联络人...
海大集团:委托理财管理制度,广东海大集团股份有限公司第一章总则第一条为了加强广东海大集团股份有限公司(...《重大信息内部报告制度》《信息披露制度》的规定及时履行内部信息报告程序和...
宏利行业精选混合A,宏利行业精选混合C:宏利行业精选混合型证券投资基金更新招募说明书,设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险...全内部风险监控制度,对负责基金资产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事...
海大集团:证券投资、期货和衍生品交易管理制度,第十八条公司财务中心、风控部门、内部审计部门应加强对证券投资、期货和衍生...广东海大集团股份有限公司董事会二O二五年六月十六日
海大集团:内部审计制度,广东海大集团股份有限公司第一章总则第一条为规范广东海大集团股份有限公司(...第二条本制度所称内部审计,是指公司内部审计部门或内部审计人员对公司内部...
圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优选价值混合型证券投资基金招募说明书(更新),内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的重要...(3)总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。(4)一级(直属)...
格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第2号,内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白和漏洞。...(3)总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。(4)一级(直属)...
海大集团:总裁工作细则,第一条为了规范广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理行为,...(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)...