当前位置:翡翠原石网 > 腾亚精工内部审计制度(2025年6月)

腾亚精工内部审计制度(2025年6月)

时间:2025-06-23 08:02:25  编辑:翡翠原石网  访问:782

腾亚精工内部审计制度(2025年6月)

腾亚精工:对外投资融资管理制度(2025年6月),南京腾亚精工科技股份有限公司对外投资融资管理制度第一章总则第一条为规范南京...第五条公司重大投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制...

腾亚精工:重大信息内部报告制度(2025年6月),南京腾亚精工科技股份有限公司重大信息内部报告制度第一章总则第一条为规范南京...提供劳务等合同的金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上,且...

腾亚精工:董事会审计委员会实施细则(2025年6月)内容摘要,南京腾亚精工科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则主要内容如下:为健全...内部控制制度,完善治理结构,设立董事会审计委员会,作为内外部审计沟通、监督...

腾亚精工:信息披露管理制度(2025年6月),南京腾亚精工科技股份有限公司信息披露管理制度第一章总则第一条为规范南京腾亚...由于所任公司职务而知悉信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作...

腾亚精工:独立董事工作制度(2025年6月),南京腾亚精工科技股份有限公司独立董事工作制度第一章总则第一条为进一步完善...(四)与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况...

腾亚精工(301125):募集资金管理制度(2025年6月),中财网腾亚精工:募集资金管理制度(2025年6月)南京腾亚精工科技股份有限公司...公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时...

腾亚精工:信息披露管理制度(2025年6月)内容摘要,南京腾亚精工科技股份有限公司制定了信息披露管理制度,旨在规范公司信息披露...定期报告需经董事会审议通过,财务信息需经审计委员会审核。临时报告涵盖重大...

腾亚精工:募集资金管理制度(2025年6月),南京腾亚精工科技股份有限公司募集资金管理制度第一章总则第一条为规范南京腾亚...公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时...

腾亚精工:防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度(2025年6月)内容摘要,制度(2025年6月))南京腾亚精工科技股份有限公司发布防范控股股东及关联方...公司内部审计部门负责监督和检查,财务部门定期审查非经营性资金往来。公司对...

腾亚精工(301125):内部审计制度(2025年6月),时间:2025年06月22日15:45:50中财网腾亚精工:内部审计制度(2025年6月)南京腾亚精工科技股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为完善公司治理结构...

腾亚精工:内部审计制度(2025年6月)内容摘要,南京腾亚精工科技股份有限公司内部审计制度旨在完善公司治理结构,规范经营行为,提高内部审计质量,防范风险,保护投资者权益。制度定义了内部审计为对公司...

腾亚精工:内部审计制度(2025年6月),南京腾亚精工科技股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为完善公司治理结构...不少于10年。第十九条内部审计工作权限:(一)根据内部审计工作的需要,要求...

腾亚精工:控股子公司管理制度(2025年6月),南京腾亚精工科技股份有限公司控股子公司管理制度第一章总则第一条为规范南京腾...公司的内部审计制度适用于子公司。第三十二条母公司向子公司委派的董事、监事(...

腾亚精工:会计师事务所选聘制度(2025年6月),南京腾亚精工科技股份有限公司会计师事务所选聘制度第一章总则第一条为规范南京...(二)具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度;(三)...

腾亚精工:防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度(2025年6月),门、内部审计部门有关人员组成,该小组为防范控股股东及关联方占用公司资金...南京腾亚精工科技股份有限公司