印发操作规程开展专项审计关注本期审计动态
时间:2025-05-23 23:04:55 编辑:翡翠原石网 访问:665
民生信托有限公司2020年度报告摘要(下转D22版),明确并不断优化各项业务的操作规程,同时,由稽核管理总部按期对公司业务开展...包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。中兴华会计师事务所(...
城投宽庭:国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号),审计中心:是上海城投集团的内部审计部门,负责开展财务收支审计,经济责任审计,工程审计,专项审计调查等;负责对上海城投集团内控体系的有效性提出整改和...
通富微电:2023年年度报告,完善安全操作规程,对员工开展多种形式的安全生产教育,定期开展安全生产检查...包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立...
审计整改、警示教育……关注本期市县动态,近日,澄迈县政协办公室、澄迈县审计局印发《关于建立政协民主监督与审计监督...审计整改工作操作规程(试行)》(以下简称《规程》)。《规程》分别对审计...
金正大:2023年年度报告,公司通过与客户面对面交流,开展满意度调查,密切关注客户需求,加强产品研发,...2、监事会同意董事会关于对非标准审计意见所涉及事项的专项说明,并将持续督促...
规范经责审计评价、强化内审指导监督……关注本期审计动态,湖北省审计厅印发《湖北省审计机关内部审计指导监督工作操作规程(试行)》,...开展专项整治。从审计揭示问题、推动解决问题的角度出发,紧盯投资建设项目...
甘肃能源:华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿),该会计师事务所出具的专项审计报告将作为各方确认标的资产在损益归属期间产生...能源利用率目标,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。由上述...
华夏华润商业REIT:华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书更新,按照符合的程序与方式对项目公司进行专项审计(简称“交割审计”),...公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实...
国元证券:国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书,任,并将在本年度聘请第三方机构对金融科技部开展专项审计和内控联合专项...过5000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上,且可能导致本期...
长江证券:长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书,(2)公司通过实施内部审计、开展内部控制自我评价、投行业务内部控制有效性...于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%的;(三)债券受托管理...
广发证券:广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)募集说明书,《广发证券自有资金调拨操作规程》《广发证券负债融资管理办法》等资金运营内...发行人设立募集资金专项账户,用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与...
河钢股份:河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)募集说明书,审计部及效益审计、管理审计、专项审计以及外部审计协调。主要负责智能制造有...低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的20%的;(三)债券受托...
开展审计成效提升年行动、部署经济责任审计工作……关注本期审计动态,出台意见和办法推进审计工作发展上海市委审计委员会印发《关于推进新时代上海...研究制定《市县党政主要经济责任审计工作暂行规程》,明确审计全流程、...
印发操作规程、开展专项审计……关注本期审计动态,印发部门预算执行审计操作规程浙江省审计厅首次印发《浙江省部门预算执行审计...明确要加强部门预算执行审计与党政部门主要经济责任审计和其他专项审计...
利安隆:长江证券承销保荐有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告(修订稿),对其净利润进行专项审计并出具《专项审核报告》,并以该《专项审核报告》中...先后制定有《安全生产管理制度》、《安全生产操作规程》、《突发环境应急...