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审计署关于内部审计工作的规定

时间:2025-06-25 03:02:35  编辑:翡翠原石网  访问:788

审计署关于内部审计工作的规定

中科环保:内部审计管理规定,健康发展,根据《中华共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳...

审计署关于内部审计工作的规定,第三十四条本规定自2018年3月1日起施行。审计署于2003年3月4日发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(2003年审计署第4号令)同时废止。

海大集团:内部审计制度,根据《中华共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关、行政法规、...

冠中生态(300948):内部审计制度(2025年6月修订),根据《中华共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板...

改革开放全面展开时期的内部审计(上)——探索形成时期(1983—1992),1989年审计署又发布了《审计署关于内部审计工作的规定》,对内部审计的定义、机构设置、体制、职责权限、工作程序等都作出了进一步的明确规定,并在此后...

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同星科技(301252):内部审计制度(2025年6月),第一条为了加强浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)的内部审计工作,根据《中华共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易...

芯源微:《内部审计制度》,准化,保护投资者的合法权益,根据《中华共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监...

三友医疗:公司内部审计制度,《中华共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和《公司章程》...

大连重工:内部审计工作制度(2025年6月),权益,依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关、法规、规章和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号...

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久盛电气:内部审计制度,共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等、法规、规范性文件及...

每日互动(300766):内部审计管理制度,根据《中华共和国公司法》《中华共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范...

澜起科技(688008):澜起科技股份有限公司内部审计工作制度,根据《中华共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其...

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